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審査意見書 決算審査・健全化判断比率等審査意見書【監査委員事務局】 | 出雲市

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(1)

2015

(2)
(3)

(2016)

出雲

出雲

査委員

出雲

査委員

出雲

査委員

多々納

(2015)

出雲

病院事業会計

地方公営企業法第

条第

規定

審査

付さ

(2015)

出雲

病院事業会計決算及び附属書類を審査

意見を合議

決定

(4)
(5)

審査

概要

………

決算

概要

………

実績

………

算執行状況

………

11

経営成績

………

16

状態

………

24

ャッ

計算書………

26

審査

結果

………

28

審査意見

………

28

表第

比較損益計算書

………

32

表第

比較貸借対照表

………

34

文中及び表中 数値 比率 表示単位 満を四捨五入 い

合計 訳 計 差引 一致 い場合 あ 構成比率 合計 100.0 う 一部調整

各表中 符号 用法 あ

0.0 当数値 あ 単位 満

- 当数値 い

△ 比較増減 減 場合

皆増 前 度 当数値 く 度 全 増加

皆減 前 度 当数値 あ 度 全 減少

文中及び各表中 数値 消費税及び地方消費税 扱い 算 比較

及び資 的収支 係 消費税及び地方消費税込 そ 他 消費税及び地方消

費税抜 金 表示

文中 ポイン 率 パ セン 間 単純差引数値 あ

増減率 前 度決算 対 度決算 増減 割合 あ

(6)

(2015)

出雲

病院事業会計決算審査

審査

概要

査等

種類

決算審査(地方公営企業法第30条第2項)

審査

対象

成27 度(2015)出雲 病院事業会計

審査

着眼点

公営企業経営 基 原則 あ 経済性 発揮及び公共 福祉 増進 趣 沿

運営 さ い 地方公営企業法第3条

形式審査

ア 法 定 決算書類 具備さ い 地方公営企業法第30条第7項

イ 決算書類 様式 科目 配列及び 類 法 定 様式 作成さ い

地方公営企業法施行規則第48条及び第49条

ウ 決算計数 証書類 計数 一致 い 決算書類相互 関連計数 一致 い

実質審査

ア 業 実績

ア 業 実績 業 定量及び前 度実績 比較 良好

イ 算執行状況

ア 算 効率的 計画的 執行さ い

イ 算 繰越 適 行わ い

ウ 多 用 を生 い い そ 理由 妥当

エ 流用禁 経費 い 流用 行わ い い

資 的収入 資 的支出 対 足 補塡 源 妥当

ウ 経営成績

(7)

エ 状態

ア 度 状態 明瞭 表示 い

イ 固定資産 評価 売却 除却 交換 経理処理 適

ウ 減価償却 計 計 及び減 適

エ 収金 容 そ 発生事由 計 時期 適 収金 収納

納 損処 適 行わ い

引当金 目的 計 基準及び計 適

剰余金 経理 適 行わ い

ャッ ュ フ 計算書

ア 資金 増減を適 表示 い

審査

実施手

審査 着眼点 基 長 審査 付さ 決算報告書及び 諸表並び 附属

書類 照合等を行い 決算書類 計数 確性を確認

計数や主要指標 度間比較等 経営成績及び 状態 い 定

審査

実施場所及び日程

実施場所

査委員事

成 日 成 日

審査を執行

査委員

出雲

識見

査委員

出雲

識見

査委員

(8)

決算

概要

実績

実績

状況

成27 度 業 定量 対 実績 あ

当 初 算 補 算 計

(1) 床 199 0 199 199 0 100.0

一 般 病 床 床 147 0 147 147 0 100.0

療 養 病 床 床 52 0 52 52 0 100.0

(2) 人 60,756 0 60,756 57,628 △ 」 , 1 「 8 94.9

一 般 病 床 人 43,188 0 43,188 40,841 △ 「 , 」 4 7 94.6

療 養 病 床 人 17,568 0 17,568 16,787 △ 7 8 1 95.6

(3) 人 166 0 166 158 △ 8 95.2

一 般 病 床 人 118 0 118 112 △ 盤 94.9

療 養 病 床 人 48 0 48 46 △ 「 95.8

(4) 人 61,722 0 61,722 66,416 4,694 107.6

(5) 人 254 0 254 273 19 107.5

実 績

定 量 対

比 率 単 位

病 床 数

間 入 院 患 者 数

一 日 入 院 均 患 者 数

日 外 来 均 患 者 数

間 外 来 患 者 数

差 引

業 定 量

成27 度 一般病床147床 療型療養病床52床 計199床 診療 行わ

間入院患者数 業 定量60,756人 対 実績 3,128人減 57,628人 あ

間外来患者数 業 定量61,722人 対 実績 4,694人増 66,416人 あ

(9)

事業

状況

業 状況 あ

単 位 成 「 7 度 成 「 盤 度 増 減 増 減 率

(1) 人 134,960 136,957 △ 1 , 9 9 7 △ 1 . 監

間 患 者 数 人 40,841 43,254 △ 「 , 4 1 」 △ 監 . 盤

一 日 均患 者 数 人 112 119 △ 7 △ 監 . 9

間 患 者 数 人 16,787 16,848 △ 盤 1 △ 0 . 4

一 日 均患 者 数 人 46 46 0 0.0

間 患 者 数 人 57,628 60,102 △ 「 , 4 7 4 △ 4 . 1

一 日 均患 者 数 人 158 165 △ 7 △ 4 . 「

間 患 者 数 人 66,416 66,364 52 0.1

一 日 均患 者 数 人 273 272 1 0.4

間 診 者 数 人 10,916 10,491 425 4.1

一 日 均 診者 数 人 45 43 2 4.7

間 患 者 数 人 77,332 76,855 477 0.6

一 日 均患 者 数 人 318 315 3 1.0

(2) 18,074 18,067 7 0.0

32,264 31,372 892 2.8

18,273 17,608 665 3.8

28,188 27,514 674 2.4

9,298 9,511 △ 「 1 」 △ 「 . 「

(3) 22,699 21,970 729 3.3

外 来

利 用 者 数

一 般 病 床

療 養 病 床

計 入 院

患 者 一 人 一 日 当 費 用

検 診

入 院

一 般 病 床

病 床 全 体

外 来

利 用 者 一 人 一 日 当 診 療 収 入

計 外 来

療 養 病 床

成27 度 患者総数 134,960人 前 度 136,957人 比 1,997人 1.5% 減

療養病床 入院患者数 前 度 水準 移 一般病床 整形外科 入院患者数

減少 当 度 入院患者数 前 度 比 2,474人 1日 均7人 減

57,628人 あ

検診 担当 師等を充実 日あ 入 者数を増や 結果 検診者数 増加

あ 当 度 外来患者数 前 度 比 477人 1日 均3人 増

77,332人 あ

利用者一人一日当 診療収入 入院 前 度 比 674 増 28,188 あ

(10)

診療科

患者数

状況

成27 度 標榜科目 科系 科 消化器科 循環器科 神経 科 脳神経外科

外科 皮膚科 整形外科 産婦人科 耳鼻咽喉科 眼科 小児科 泌 器科 精神科 射線

科 ハビ ョン科 16科目及び療養 構成さ い 成24 度 検診科

い 診療収入 加算 科目数 数え い う さ い

患者数を科目 前 度 比較 あ

ハ ビ ョ ン 科

16,901 64

計 入 院

8,353 1,994

16,965

6,820

単 位 人

入 院 外 来

1,340

64

17,253 26,026 △

10,491 10,491 0 16,901

△ 2,621

△ ,

成 27 度 成 26 度 比 較 増 減

入 院 外 来 外 来 計

外 科

整 形 外 科 11,530

3,334 5,019

43,279

科 系

13,117 24,647

皮 膚 科

43,834

1,533 17,737 26,097

△ 193

△ 4,826

344 336

0 2,957 2,957

13,556 12,543 8

26,099 2,613

574 △ ,

産 婦 人 科 5 1,482 1,487 0 1,424 1,424 5 58 63

耳鼻咽喉科 0 2,452 2,452 1 2,549 2,550 △ △ △

眼 科 181 3,593 3,774 236 3,615 3,851 △ △ △

小 児 科 0 561 561 0 1,154 1,154 0 △ △

泌 器 科 1,734 6,989 8,723 1,704 7,207 8,911 △ △

精 神 科 0 1,930 1,930 0 1,981 △

射 線 科 0 1,158 1,158 0 1,143

検 診 科 10,916 10,916

15

425 6,626

療 養 16,965

合 計

425

77,332 134,960 60,102 76,855 136,957 △ , 477 △ , 57,628

△ , △ ,

0

△ 7,965 1,212

1,981 0 △

30

1,132 7,758 9,177

(11)

算執行状況

収益的収支

収益的収入

単 位 %

成 「 盤 度

増 減 収 入 率

3,133,800,000 3,145,480,696 11,680,696 100.4 3,573,416,813△ 4 「 7 , 9 」 盤 , 1 1 7 △ 1 「 . 0

第 1 項 業 収 益 2,576,067,000 2,573,247,191 △ 「 , 8 1 9 , 8 0 9 99.9 2,597,245,539 △ 「 」 , 9 9 8 , 」 4 8 △ 0 . 9

第 「 項 業 外 収 益 557,733,000 567,457,770 9,724,770 101.7 518,118,274 49,339,496 9.5

第 」 項 特 利 益 0 4,775,735 4,775,735 皆 増 458,053,000△ 4 監 」 , 「 7 7 , 「 盤 監 △ 9 9 . 0

決 算 算

算 対 比

第 1 款 病 院 事 業 収 益

決 算

前 度 対 比

増 減 増 減 率

成 「 7 度

ア 収益的収入 決算 31億4,548万 算 31億3,380万 対 1,168万 増

イ 業収益 主 容 入院収益16億2,444万 外来収益6億1,764万 そ 他 業

収益 主 療相談収益2億4,695万 室料差 収益3,367万 公衆衛生活動

収益3,119万 等 計3億3,118万 あ

ウ 業外収益 主 容 他会計 担金3億4,221万 長期前 金戻入1億9,418万

エ 第3項 特 利益 当初 算 計 い 出雲 病院事業会計規程第87

条第2項 科目を追加 執行 容 過 度損益修 益31万 過 度 長

期前 金戻入299万 前払退職手当組合 担金147万 あ

収益的支出

単 位 % 成 「 盤 度

用 執 行 率

3,265,887,000 3,227,691,471 0 38,195,529 98.8 3,258,238,190 △ 」 0 , 監 4 盤 , 7 1 9 △ 0 . 9

第 1 項 業 費 用 3,144,133,214 3,106,937,685 0 37,195,529 98.8 3,052,108,523 54,829,162 1.8

第 「 項 業 外 費 用 107,332,167 107,332,167 0 0 100.0 110,314,587 △ 「 , 9 8 「 , 4 「 0 △ 「 . 7

第 」 項 特 損 失 13,421,619 13,421,619 0 0 100.0 95,815,080 △ 8 「 , 」 9 」 , 4 盤 1 △ 8 盤 . 0

第 4 項 備 費 1,000,000 0 ― 1,000,000 0.0 0 0 0.0 第 1 款 病 院 事 業 費 用

算 対 比

算 決 算

地 公 企 法 第 「 盤 条 第 「 項

規 定 繰 越

前 度 対 比

決 算 増 減 増 減 率 成 「 7 度

ア 収益的支出 決算 32億2,769万 算 対 執行率98.8% 用 3,820

万 あ 用 主 薬品費等 材料費 執行残1,077万 や 修繕費 委

(12)

イ 業費用 主 給 費19億1,599万 熱水費 委託料等を計 経費4億

4,593万 薬品費 診療材料費等を計 材料費3億6,453万 減価償却費3億3,890

万 あ

ウ 業外費用 主 企業債支払利息等を計 支払利息及び企業債 扱諸費7,905

万 消費税及び地方消費税1,868万 あ

エ 特 損失 容 過 度損益修 損621万 そ 他特 損失 貸倒引当金 721万

備費 充用

的収支

的収入

単 位 %

成 「 盤 度

増 減 収 入 率

209,662,000 212,773,027 3,111,027 101.5 253,566,672 △ 4 0 , 7 9 」 , 盤 4 監 △ 1 盤 . 1

第 1 項 企 業 債 60,000,000 56,700,000 △ 」 , 」 0 0 , 0 0 0 94.5 60,000,000 △ 」 , 」 0 0 , 0 0 0 △ 監 . 監

第 「 項 他 会 計 担 金 149,662,000 149,661,467 △ 監 」 」 100.0 193,566,672 △ 4 」 , 9 0 監 , 「 0 監 △ 「 「 . 7

第 監 項 補 金 0 3,531,600 3,531,600 皆 増 ― 皆 増 皆 増

第 盤 項 寄 附 金 0 520,000 520,000 皆 増 ― 皆 増 皆 増

第 9 項 長 期 貸 付 金 返 還 金 0 2,158,000 2,158,000 皆 増 ― 皆 増 皆 増

第 1 0 項そ 他 補 金 0 201,960 201,960 皆 増 ― 皆 増 皆 増

算 決 算

第 1 款 病 院 事 業 資 的 収 入

前 度 対 比

成 「 7 度

算 対 比

決 算 増 減 増 減 率

ア 資 的収入 決算 2億1,277万 算 2億966万 対 311万 増 あ

イ 企業債 決算 5,670万 算 6,000万 対 330万 収入減

起債対象事業費 減 あ

ウ 第5項 補 金 第6項 寄附金 第9項 長期貸付金返還金 第10項 そ 他補

金 当初 算 計 い 出雲 病院事業会計規程第87条第2項

科目を追加 執行

(13)

的支出

単 位 % 成 「 盤 度

用 執 行 率

341,313,000 340,658,153 0 654,847 99.8 325,029,853 15,628,300 4.8

第 1 項 建 設 改 良 費 61,542,013 61,542,013 0 0 100.0 62,414,472 △ 8 7 「 , 4 監 9 △ 1 . 4

第 「 項 企 業 債 償 還 金 274,067,000 274,066,140 0 860 100.0 257,665,381 16,400,759 6.4

第 」 項 長 期 貸 付 金 5,703,987 5,050,000 0 653,987 88.5 4,950,000 100,000 2.0 増 減 率 前 度 対 比

決 算 増 減

第 1 款 病 院 事 業 資 的 支 出

算 対 比

算 決 算

成 「 7 度

地 公 企 法 第 「 盤 条 第 「 項

規 定 繰 越

ア 資 的支出 決算 3 億4,066万 算 対 執行率 99.8% 用 65万

イ 企業債償還金2億7,407万 融資資金及び金融機構等 借入 を 企業債

償還金 あ

ウ 長期貸付金 決算 505万 算 対 用 65万 護師養

成奨学金貸 者 当初見込 減少 あ

補塡

源等

資 的収入 2億1,277万 資 的支出 3億4066万 対 足 1億2,789万

過 度 損益 定留保資金 補塡

建設改良事業

成27 度 建設改良工事 新館 1階PAC-A11 系統エアコン改良工事等 4 工事を

176万 実施

療機械備品 購入 5,805万 主 タ X線 ビ ム2,028万

手術装置972万 あ

(14)

企業債

状況

企業債 利率 状況 あ

単 位 %

度 現 在 高 構 成 比 起 債 元 金 償 還 度 現 在 高 構 成 比

1 . 0 満 293,666,571 8.4 56,700,000 180,681,563 169,685,008 5.1 1 . 0 「 . 0 満 1,934,800,000 55.3 ― 6,023,034 1,928,776,966 58.8 「 . 0 」 . 0 満 371,715,894 10.6 ― 11,591,154 360,124,740 11.0 」 . 0 4 . 0 満 391,275,726 11.2 ― 34,341,510 356,934,216 10.9

4 . 0 506,430,720 14.5 ― 41,428,879 465,001,841 14.2

合 計 3,497,888,911 100.0 56,700,000 274,066,140 3,280,522,771 100.0

成 度

成 度

企業債 成27 度 現在高 32億8,052万 前 度 比 2億1,737万 減

一時借入金

状況

借入限度 5億 対 当 度 借 入

一般会計

繰入金

一般会計 病院事業会計 繰入金 状況 あ

医 単 位 %

増 減 増 減 率

病 院 建 設 改 良 要 経 費 45,603,330 48,147,776△ 「 , 監 4 4 , 4 4 盤 △ 監 . 」

救 急 療 確 保 要 経 費 66,881,139 44,779,000 22,102,139 49.4 高 度 療 要 経 費 15,120,000 0 15,120,000 皆 増

経 営 基 強 化 対 策 要 経 費 159,762,672 154,691,406 5,071,266 3.3

師 及 び 護 師 等 研 究 研 修 要 経 費 4,949,082 3,868,245 1,080,837 27.9

病 院 事 業 会 計 係 共 済 追 加 費 用 担 要 経 費 8,520,000 10,416,000△ 1 , 8 9 盤 , 0 0 0 △ 1 8 . 「

師 確 保 対 策 要 経 費 146,293,590 140,407,161 5,886,429 4.2

地 方 公 営 企 業 職 員 係 基 礎 金 拠 出 金 係 公 的 担 要 経 費 44,261,392 41,669,366 2,592,026 6.2

成 「 7 度 成 「 盤 度

(15)

ア 一般会計 繰入金 総 4億9,187万 あ 前 度 比 283万 減

イ 救急 療 確保 要 経費 前 度 比 2,210万 増 算定方法 見直

を行 結果 空床を確保 経費2 1 救急 要 経費 実 増

ウ 高度 療 要 経費1,512万 前 度 比 皆増 PET-CT 保 委託

要 経費を新規 算定 あ

エ 前 度 対 皆減 基準外 護老人保健施設等 廃 伴う起債繰 償還

愛宕苑 繰 償還 終わ 減 あ

流用禁

事項

議会 議決を経 流用 い経費 職員給 費 交 費 あ い 算

範 執行さ い

単 位 %

成 「 盤 度

算 決 算 用 執 行 率 決 算 増 減 増 減 率

職 員 給 費 1,923,959,000 1,915,991,180 7,967,820 99.6 1,862,084,574 53,906,606 2.9

交 費 600,000 401,382 198,618 66.9 418,920 △ 1 7 , 監 」 8 △ 4 . 「

成 「 7 度 前 度 対 比

卸資産

算 定 購入限度 5億 対 卸資産 薬品 購入 2億5,562

(16)

経営成績

経営成績

概要

損益比較表

単 位 %

増 減 増 減 率

2,548,636,697 2,574,053,152 △ 「 監 , 4 1 盤 , 4 監 監 △ 1 . 0

565,598,797 516,280,972 49,317,825 9.6

4,775,735 458,053,000 △ 4 監 」 , 「 7 7 , 「 盤 監 △ 9 9 . 0 3,119,011,229 3,548,387,124 △ 4 「 9 , 」 7 監 , 8 9 監 △ 1 「 . 1

3,063,440,670 3,008,983,244 54,457,426 1.8

143,296,075 148,727,072 △ 監 , 4 」 0 , 9 9 7 △ 」 . 7 13,421,619 95,815,080 △ 8 「 , 」 9 」 , 4 盤 1 △ 8 盤 . 0 3,220,158,364 3,253,525,396 △ 」 」 , 」 盤 7 , 0 」 「 △ 1 . 0

△ 1 0 1 , 1 4 7 , 1 」 監 294,861,728 △ 」 9 盤 , 0 0 8 , 8 盤 」 △ 1 」 4 . 」

前 度 対 比

成 「 7 度 決 算

成 「 盤 度 決 算

特 損 失

総 費 用 B

純 損 益 A - B

業 収 益

業 外 収 益

特 利 益

総 収 益 A

業 費 用

業 外 費 用

当 度総収益31億1,901万 総費用32億2,016万 を差 引く 純損失1億115万

前 度 比 3億9,601万 134.3% 純損失増 あ

収益

状況

63.5

13.6 1,390,787

補 金 3,580,597

41,076,985 301,130,548 8.4

利息及び配当金

0.1 2,189,810 0.1

6.0

計 2,548,636,697 81.7 2,574,053,152 72.6 △ , , △ . そ 他 業 収 益 306,692,361 9.8 289,239,868 8.2 17,452,493

46.6 △ , ,

外 来 収 益

前 度 対 比

成 26 度

0.0 111,501

決 算 構 成 比

38,298

19.8 △ , , △ .

52.1

成 27 度

631,191,601 17.8

決 算

1,653,621,683

入 院 収 益

業 収 益

増 減

単位 %

増減率

1,624,435,614 △ .

構 成 比

149,799 0.0

他 会 計 担 金 342,207,533 11.0

34.3

(17)

ア そ 他 業収益 主 室料差 収益3,117万 公衆衛生活動収益2,889万

療相談収益 人間 ック 2億2,866万 等 あ

イ 特 利益 訳 過 度損益修 益31万 長期前 金戻入 過去 除却 固定資産

減価償却見合い 収益化 299万 そ 他特 利益 退職給付引当金 差 計 147

万 あ

職員

日当

診療収入

職員 人 日当 診療収入 あ

単位 %

増 減 増 減 率

師 341,916 362,899 △ 「 0 , 9 8 」 △ 監 . 8

護 部 門 61,610 64,917 △ 」 , 」 0 7 △ 監 . 1

成 「 7 度 成 「 盤 度

前 度 対 比

職員 人 日当 診療収入 入院外来収益を 師延人数及び 護部門延人数 除

単位 % 人

増 減 増 減 率

入 院 外 来 収 益 2,241,944,336 2,284,813,284 △ 4 「 , 8 盤 8 , 9 4 8 △ 1 . 9

師 延 人 数 6,557 6,296 261 4.1

護 部 門 延 人 数 36,389 35,196 1,193 3.4

成 「 7 度 成 「 盤 度

(18)

業収入

収納状況

業収入 収納状況 あ

単 位 %

成 「 7 度 成 「 盤 度

決 算 決 算 増 減 増 減 率

調 定 1,624,435,614 1,653,621,683 △ 「 9 , 1 8 盤 , 0 盤 9 △ 1 . 8

収 入 1,347,072,877 1,389,611,065 △ 4 「 , 監 」 8 , 1 8 8 △ 」 . 1 収 277,362,737 264,010,618 13,352,119 5.1

収 入 率 82.9 84.0

調 定 277,952,594 282,443,681 △ 4 , 4 9 1 , 0 8 7 △ 1 . 盤 収 入 267,002,209 268,501,579 △ 1 , 4 9 9 , 」 7 0 △ 0 . 盤

損 処 居 所 明 0 126 △ 1 「 盤 皆 減

収 10,950,385 13,941,976 △ 「 , 9 9 1 , 監 9 1 △ 「 1 . 監

収 入 率 96.1 95.1

調 定 617,635,352 631,301,316 △ 1 」 , 盤 盤 監 , 9 盤 4 △ 「 . 「

収 入 526,900,268 543,840,531 △ 1 盤 , 9 4 0 , 「 盤 」 △ 」 . 1 収 90,735,084 87,460,785 3,274,299 3.7

収 入 率 85.3 86.1

調 定 91,292,613 85,762,633 5,529,980 6.4

収 入 87,784,446 81,924,815 5,859,631 7.2

損 処 居 所 明 0 5,990 △ 監 , 9 9 0 皆 減

収 3,508,167 3,831,828 △ 」 「 」 , 盤 盤 1 △ 8 . 4

収 入 率 96.2 95.5

調 定 2,242,070,966 2,284,922,999 △ 4 「 , 8 監 「 , 0 」 」 △ 1 . 9 収 入 1,873,973,145 1,933,451,596 △ 監 9 , 4 7 8 , 4 監 1 △ 」 . 1

収 368,097,821 351,471,403 16,626,418 4.7

収 入 率 83.6 84.6

調 定 369,245,207 368,206,314 1,038,893 0.3

収 入 354,786,655 350,426,394 4,360,261 1.2

損 処 居 所 明 0 6,116 △ 盤 , 1 1 盤 皆 減

収 14,458,552 17,773,804 △ 」 , 」 1 監 , 「 監 「 △ 1 8 . 7 滞

納 繰 越

前 度 対 比

合 計

滞 納 繰 越 入 院 収 入

滞 納 繰 越

外 来 収 入

(19)

費用

状況

科目 支出状況 あ

単 位 %

決 算 構 成 比 決 算 構 成 比 増 減 増 減 率

給 費 1,914,472,436 59.4 1,860,673,053 57.3 53,799,383 2.9 材 料 費 355,085,469 11.0 364,384,581 11.2 △ 9 , 「 9 9 , 1 1 「 △ 「 . 盤 経 費 414,069,540 12.9 415,223,586 12.8 △ 1 , 1 監 4 , 0 4 盤 △ 0 . 」 減 価 償 却 費 338,902,515 10.5 339,079,729 10.4 △ 1 7 7 , 「 1 4 △ 0 . 1 資 産 減 耗 費 15,549,086 0.5 4,757,047 0.1 10,792,039 226.9 研 究 研 修 費 10,217,699 0.3 7,298,207 0.2 2,919,492 40.0

長 期 前 払 消 費 税 償 却 15,143,925 0.5 17,567,041 0.5 △ 「 , 4 「 」 , 1 1 盤 △ 1 」 . 8

計 3,063,440,670 95.1 3,008,983,244 92.5 54,457,426 1.8

支 払 利 息 及 び

企 業 債 扱 諸 費

79,048,538 2.5 83,138,187 2.6 △ 4 , 0 8 9 , 盤 4 9 △ 4 . 9

患 者 外 給 食 材 料 費 461,250 0.0 555,650 0.0 △ 9 4 , 4 0 0 △ 1 7 . 0 雑 損 失 55,887,478 1.7 56,548,337 1.7 △ 盤 盤 0 , 8 監 9 △ 1 . 「 繰 延 定 償 却 7,898,809 0.3 8,484,898 0.3 △ 監 8 盤 , 0 8 9 △ 盤 . 9 計 143,296,075 4.5 148,727,072 4.6 △ 監 , 4 」 0 , 9 9 7 △ 」 . 7

13,421,619 0.4 95,815,080 2.9 △ 8 「 , 」 9 」 , 4 盤 1 △ 8 盤 . 0

3,220,158,364 100.0 3,253,525,396 100.0 △ 」 」 , 」 盤 7 , 0 」 「 △ 1 . 0 前 度 対 比

用 業

合 計

業 外 費 用

特 損 失

成 「 7 度 成 「 盤 度

ア 給 費 増 退職給付費 嘱託職員報酬等 増 あ

イ 材料費 減 薬品費 減等 あ

ウ 経費 減 燃料費 熱水費 減等 あ

エ 資産減耗費 増 固定資産除却費 増等 あ

研究研修費 増 旅費等 増 あ

長期前払消費税償却 減 除対象外消費税 減 あ

支払利息及び企業債 扱諸費 減 償還利息 減 あ

(20)

経営

経常収支比率

業収益+ 業外収益 自治体 補 担金含 を 業費用+ 業外費用 除

経常費用 経常収益 程度賄わ い を示 比率 100%

高いほ 経常利益率 高い を表 い

医単位 千 %

H23 H24 H25 H26 H27

2,437,425 2,696,558 2,756,213 3,090,334 3,114,236

2,929,164 3,072,353 3,081,533 3,157,710 3,206,737

83.2 87.8 89.4 97.9 97.1

100.2 100.3 99.4 99.1

97.9 96.9 96.1 96.7

経 常 収 支 比 率

全 国 均

類 似 均

経 常 費 用 経 常 収 益

総 省 病院経営 析比較表 数値

(21)

業収支比率

業収益を 業費用 除 業活動 収益性を示 100% あ 業自体

利益 発生 い

医単位 千 %

H23 H24 H25 H26 H27

2,247,119 2,418,341 2,480,568 2,618,832 2,615,518

2,779,645 2,921,385 2,932,890 3,008,983 3,063,441

80.8 82.8 84.6 87.0 85.4

92.3 92.7 91.9 89.9

88.4 87.8 86.3 85.0

業 収 益

業 費 用

業 収 支 比 率

全 国 均

類 似 均

総 省 病院経営 析比較表 数値

業収支比率 前 度 比 1.6ポイン 減少 85.4%

前 度 比 比率 減少 業収益 減少 業費用 増加 あ

業収益 入院収益 外来収益 前 度 比 減少 健診 い 担当 師等 充

実を 間を通 診者 増加 収益 増加

入院収益 2,919万 外来収益 1,368万 減少 あ 入院収益 減少 5 12

入院稼働 落 込 影響 い 思わ 外来収益 減少 患者1人当 診

療単価 減 思わ

(22)

病床利用率

病床 程度 効率的 稼動 い を示 100% 近いほ 空 病床 い状況

利用さ い

単位 人 %

H23 H24 H25 H26 H27

50,701 56,810 57,231 60,102 57,628

69.6 78.2 78.8 82.7 79.1

74.4 73.9 73.4 72.8

69.7 68.9 68.3 68.2

類 似 均

病 床 利 用 率

全 国 均

入 院 患 者 数

総 省 病院経営 析比較表 数値

病床利用率 前 度 比 3.6ポイン 減少 79.1%

前 度 比 比率 減少 入院患者数 2,474人減少 あ 入院患者数

減少 5 12 間 一般病床 落 込 大 影響 い

病床数 一般病床147床 療型療養病床52床 計199床 あ

全国 均

出雲

(23)

職員給

費対

業収益

職員 人件費 適 否 を 断 指標 あ

単位 千 %

H23 H24 H25 H26 H27

1,319,443 1,349,540 1,359,603 1,398,130 1,422,593

2,247,119 2,418,341 2,480,568 2,618,832 2,615,518

58.7 55.8 54.8 53.4 54.4

53.5 53.5 53.2 54.4

57.0 57.1 57.1 58.4

類 似 均

職 員 給 費 対

業 収 益 比 率

職 員 給 費

業 収 益

全 国 均

総 省 病院経営 析比較表 数値

職員給 費対 業収益比率 前 度 比 1.0ポイン 増加 54.4%

前 度 比 比率 増加 職員給 費 増加 業収益 減少 あ

職員給 費 前 度 比 2,446万 増 職員数 増加 護師給

手当 事 員給 手当 法定福利費 増 あ

業収益 前 度 比 331万 減少

比率 全国 均及び類似 均を 回 い

出雲

全国 均

(24)

状態

比較貸借対照表

単 位 %

成 「 7 度 成 「 盤 度

金 金 増 減 増 減 率

4,559,942,593 4,856,550,632 △ 「 9 盤 , 盤 0 8 , 0 」 9 △ 盤 . 1

4,131,467 4,346,693 △ 「 1 監 , 「 「 盤 △ 監 . 0

655,077,834 662,580,495 △ 7 , 監 0 「 , 盤 盤 1 △ 1 . 1

5,219,151,894 5,523,477,820 △ 」 0 4 , 」 「 監 , 9 「 盤 △ 監 . 監

916,113,459 941,591,040 △ 「 監 , 4 7 7 , 監 8 1 △ 「 . 7

10,206,484 18,105,293 △ 7 , 8 9 8 , 8 0 9 △ 4 」 . 盤

6,145,471,837 6,483,174,153 △ 」 」 7 , 7 0 「 , 」 1 盤 △ 監 . 「

3,132,867,064 3,225,756,737 △ 9 「 , 8 8 9 , 盤 7 」 △ 「 . 9

417,659,345 518,064,868 △ 1 0 0 , 4 0 監 , 監 「 」 △ 1 9 . 4

長 期 前 金 2,746,398,045 2,870,322,699 △ 1 「 」 , 9 「 4 , 盤 監 4 △ 4 . 」

収 益化 計 △ 1 , 7 監 4 , 」 4 8 , 4 盤 監 △ 1 , 8 」 監 , 0 1 」 , 1 」 4 80,664,669 4.4

小 計 992,049,580 1,035,309,565 △ 4 」 , 「 監 9 , 9 8 監 △ 4 . 「

4,542,575,989 4,779,131,170 △ 「 」 盤 , 監 監 監 , 1 8 1 △ 4 . 9

1,013,638,094 1,013,638,094 0 0.0

2,655,274,800 2,655,274,800 0 0.0

減 債 積 立 金 0 0 0 0.0

前 度 繰 越

損 金

1,964,869,911 3,913,275,664 △ 1 , 9 4 8 , 4 0 監 , 7 監 」 △ 4 9 . 8

そ 他 処

利益剰余金変動

0 1,653,544,025 △ 1 , 盤 監 」 , 監 4 4 , 0 「 監 皆 減

当 度純損益 △ 1 0 1 , 1 4 7 , 1 」 監 294,861,728 △ 」 9 盤 , 0 0 8 , 8 盤 」 △ 1 」 4 . 」

小 計 △ 「 , 0 盤 盤 , 0 1 7 , 0 4 盤 △ 1 , 9 盤 4 , 8 盤 9 , 9 1 1 △ 1 0 1 , 1 4 7 , 1 」 監 5.1

1,602,895,848 1,704,042,983 △ 1 0 1 , 1 4 7 , 1 」 監 △ 監 . 9

6,145,471,837 6,483,174,153 △ 」 」 7 , 7 0 「 , 」 1 盤 △ 監 . 「

利 益 剰 余 金 繰 延 収 益 資

債 及 び 資

部 債

固 定 債

流 動 債

資 金

資 剰 余 金

繰 延 資 産

合 計

前 度 対 比

合 計

形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

投 資 そ 他 資 産

流 動 資 産

債 計

資 計

固 定 資 産

小 計

ア 資産 い

資産 総 61億4,547万 前 度 比 3億3,770万 (5.2%)減 あ

ア 固定資産 52億1,915万 前 度 比 3億433万 (5.5%)減 あ 。

(25)

イ 流動資産 9億1,611万 前 度 比 2,548万 (2.7%)減 あ 。

現金預金 4億144万 前 度 比 4,254万 9.6% 減 あ

貸倒引当金 786万 前 度 比 721万 1,116.0% 増 あ

収金 4億8,919万 前 度 比 2,625万 5.7% 増 あ

収金 訳 業 収金3億8,256万 業雑 収金3,845万 業外 収金6,268

万 等 あ

イ 債 い

債 総 45億4,258万 前 度 比 2億3,656万 4.9% 減 あ

ア 固定 債 31億3,287万 前 度 比 9,289万 2.9% 減 あ

企業債 31億3,198万 前 度 比 9,184万 2.8% 減 あ

イ 流動 債 4億1,766万 前 度 比 1億41万 19.4% 減 あ

企業債 1億4,854万 前 度 比 1億2,552万 45.8% 減 あ

払金 1億4,553万 前 度 比 1,495万 11.4% 増 あ

ウ 繰延収益 9億9,205万 前 度 比 4,326万 4.2% 減 あ

長期前 金 27億4,640万 前 度 比 1億2,392万 4.3% 減 あ

ウ 資 い

資 総 16億290万 前 度 比 1億115万 5.9% 減 あ

ア 資 金 10億1,364万 前 度 比 増減 い

イ 積 損金 20億6,602万 前 度 比 1億115万 5.1% 増 あ

前 度 積 損金19億6,487万 当 度純損失1億115万 を加え

(26)

ャッ

計算書

単 位

成 「 7 度 成 「 盤 度 対 前 度 増 減

1 業 活 動 ャ ッ ュ フ

当 度 純 利 益 △ 純 損 失 △ 1 0 1 , 1 4 7 , 1 」 監 294,861,728 △ 」 9 盤 , 0 0 8 , 8 盤 」

減 価 償 却 費 338,902,515 339,079,729 △ 1 7 7 , 「 1 4

貸 倒 引 当 金 増 減 △ 減 少 7,209,111 1,245,964 5,963,147

賞 引 当 金 増 減 △ 減 少 7,167,617 99,010,383 △ 9 1 , 8 4 「 , 7 盤 盤 長 期 前 金 戻 入 △ 1 9 4 , 1 8 1 , 1 4 盤 △ 1 8 7 , 4 盤 9 , 1 0 9 △ 盤 , 7 1 「 , 0 」 7

長 期 前 金 戻 入 過 度 △ 「 , 9 9 」 , 8 盤 盤 ― 皆 増

利 息 及 び 配 当 金 △ 1 4 9 , 7 9 9 △ 1 1 1 , 監 0 1 △ 」 8 , 「 9 8

支 払 利 息 79,048,538 83,138,187 △ 4 , 0 8 9 , 盤 4 9

収 金 増 減 △ 増 加 △ 「 盤 , 「 監 4 , 監 」 7 44,070,889 △ 7 0 , 」 「 監 , 4 「 盤 払 金 増 減 △ 減 少 14,946,558 10,221,849 4,724,709

卸 資 産 増 減 △ 増 加 1,982,779 874,031 1,108,748

預 金 増 減 △ 減 少 2,988,218 △ 9 , 4 8 1 2,997,699

固 定 資 産 除 却 費 13,949,050 3,730,706 10,218,344

前 払 退 職 手 当 組 合 担 金 △ 1 , 4 盤 7 , 0 0 0 △ 4 監 8 , 0 監 」 , 0 0 0 456,586,000

退 職 給 金 償 却 7,898,809 8,484,898 △ 監 8 盤 , 0 8 9

長 期 前 払 消 費 税 定 償 却 15,143,925 17,567,041 △ 「 , 4 「 」 , 1 1 盤

そ 他 0 195,500 皆 減

小 計 163,043,637 256,837,814 △ 9 」 , 7 9 4 , 1 7 7

利 息 及 び 配 当 金 149,799 111,501 38,298

利 息 支 払 △ 7 9 , 0 4 8 , 監 」 8 △ 8 」 , 1 」 8 , 1 8 7 4,089,649 業 活 動 ャ ッ ュ フ 84,144,898 173,811,128 △ 8 9 , 盤 盤 盤 , 「 」 0

2 投 資 活 動 ャ ッ ュ フ

形 固 定 資 産 得 支 出 △ 盤 1 , 監 4 「 , 0 1 」 △ 盤 「 , 4 1 4 , 4 7 「 872,459

国 庫 補 金 等 収 入 3,733,560 ― 皆 増

一般会計又 他 特 会計 繰入金 収入 149,661,467 193,566,672 △ 4 」 , 9 0 監 , 「 0 監 長 期 貸 付 金 △ 監 , 0 監 0 , 0 0 0 △ 4 , 9 監 0 , 0 0 0 △ 1 0 0 , 0 0 0

長 期 貸 付 金 返 済 及 び 返 還 免 除 3,358,000 0 皆 増

そ 他 520,000 ― 皆 増

投 資 活 動 ャ ッ ュ フ 90,681,014 126,202,200 △ 」 監 , 監 「 1 , 1 8 盤

(27)

ャッ ュ フ 計算書 一事業 度 現金預金 資金 いう 増加又 減少 状

況を 業 活動 投資活動及び 活動 表示 報告書 あ

業 活動 ャッ ュ フ い 資金支出を伴わ い減価償却費等 資金 8,414

万 増加 投資活動 ャッ ュ フ い 一般会計 繰入金等

資金 9,068 万 増加 活動 ャッ ュ フ い 企業債 償還

支出等 資金 2億1,737万 減少

(28)

審査

結果

審査 付さ 決算書及び附属書類 い 地方公営企業関係法 準拠 作成さ

計数的 確 処理さ 病院事業 経営成績及び 状態を 適 表示

い 認

病院事業 経営状況を示 各種指標を 析 ほ 総 省 開示 い 病院経営

析比較表 全国 均 類似団体等 比較を行 結果 経済性 発揮及び公共 福祉 増

進 趣 沿 運営さ 認

審査意見

決算

成27 度 病院事業 収益的収支 純損益 1億115万 損失 赤字 を

計 前 度 比 3億9,601万 減益 前 度 改 地方公営企業会計基

準を適用 会計処理 計 特 利益 当 度 4億5,328万 大幅 減

要因 あ

病院 来業 あ 業収益 25億4,864万 対前 度比 2,542万 1.0% 減

業収益 う 入院収益 患者数 減少 伴い 2,919 万 1.8% 減 外来収益

患者数 増加 1,368万 2.2% 減

一方 業費用 30億6,344 万 対前 度比5,446万 増 要因 給 費

退職給付費 報酬 護師給 手当等 5,380万 増 資産減耗費 台帳 照合 固

定資産除却費 1,079万 増 あ

業収支 5億1,480万 損失 赤字 を計 前 度 比 7,987万 減

成27 度 資 的収支 収入 決算 2億1,277万 対前 度比4,079万 減

支出 決算 3億4,066万 対前 度比1,563万 増 収支差引1億2,789万

足 生 過 度 損益 定留保資金 補塡さ

減価償却費や長期前 金戻入等 現金を伴わ い支出及び収入を除い 現金収支

い 9,168万 2 連 黒字 対前 度比2,678万 減 を計 資 的収

支補塡 1億2,789万 を差 引く 当 度資金収支 3,620万 赤字

経営成績を示 経常収支比率を 成27 度 97.1% 前 度 0.8ポイン

(29)

経営

師及び 療 タッフ 確保

出雲 立総合 療センタ 療センタ いう 地域 療 確保 いう重要

役割を果 いく 師及び 療 タッフ 確保 極 重要 課 あ

療センタ 成27 度 師 延人数 診療科 減 期間 あ

前 度 比較 261人 増 あ 定 経営 療を提供 いく

引 師を 療 タッフを適 配置 う い

療 護制度改革 対応

成26 6 地域 療及び 護 総合的 確保を 進 関係法 整備等

関 法 公 伴い 都道府 地域 療構想 策定 進

構想を踏 え 療センタ 果 役割 具体的 将来像を明確 求

総 省 示 新公立病院改革 イ イン い 中小規模 公立病院 地

域包括ケア ム 構築 向 果 役割を明 求 い

う 状況 い 地域 い 必要 療を提供 公立病院 役割を 的

担 い う 地域 療構想を踏 え策定さ 新改革プ ン 更

経営 健全化 い

収益 確保 経費 節減

成28 3 収入 済債権 対 全体 組 を 進 指針 出雲 債権管

理適 化指針 策定さ 債権管理 適 化を 債権回収をい そう 進 いく

さ 療センタ い 立 成27 9 療費 収入 済債権

回収を法 事 所 委託 331万 成果 あ

期退職勧奨制度 活用 競 入 複数 契約を 等 経費節減

経営 力 認 経営状況 依然 厳 い を意識 更 収益 確保

経費 節減 向 尽力さ い

(30)
(31)
(32)

表第

比較損益計算書

100.0 3,253,525,396 100.0

長 期 前 払 消 費 税

償 却

15,143,925 0.5 17,567,041 0.5 △ , ,

△ , ,

小 計 3,220,158,364

そ の 他 特 別 損 失 7,209,111

△ , ,

過 度 損益 修正 損

△ .

△ .

患 者 外 給食 材料 費

95,815,080 2.9 △ , ,

特 別 損 失 13,421,619 0.4 95,815,080 2.9

繰 延 定 償 却 7,898,809 0.3 8,484,898 0.3 △ ,

461,250 0.0 555,650 0.0 △ ,

△ .

△ .

△ .

4.6 △ , ,

△ .

支 払 利 息 及 び 企 業 債 扱 諸 費

79,048,538 2.5 83,138,187 2.6 △ , ,

資 産 減 耗 費 15,549,086

医 業 外 費 用 143,296,075 4.5 148,727,072

研 究 研 修 費 10,217,699 0.3 7,298,207 0.2 2,919,492

0.5 4,757,047 0.1 10,792,039

△ .

減 価 償 却 費 338,902,515 10.5 339,079,729 10.4 給 与 費 1,914,472,436

△ , △ .

経 費 414,069,540 12.9 415,223,586 12.8 △ , ,

材 料 費 355,085,469 11.0 364,384,581 11.2 △ , ,

59.4 1,860,673,053 57.3 53,799,383

構 成 比 増 減 額 構成 比 金 額

医 業 費 用 3,063,440,670 95.1 3,008,983,244 92.5 54,457,426

費 用 部

科 目

成 27 度 成 26 度 前 度 対 比

金 額 増 減 率

△ . △ , △ . 1.8 2.9 △ . 226.9 40.0 △ .

雑 損 失 55,887,478 1.7 56,548,337 1.7

0.2

皆 減

当 年 度 純 利 益 0 ― 294,861,728 ― △ , ,

(33)

△ , ,

0 ― 101,147,135

100.0 3,548,387,124 100.0 △ , ,

△ . △ .

合 計 3,220,158,364 ― 3,548,387,124 ―

皆 増

小 計 3,119,011,229

当 年 度 純 損 失 101,147,135 ―

0.8

その他 医業 外収 益 25,016,272 0.8 24,822,154 0.7 194,118

13.6

長 期 前 金 戻 入 194,181,146 6.2 187,469,109 5.3 6,712,037 3.6 他 会 計 負 担 金 342,207,533 11.0 301,130,548 8.4 41,076,985

34.3

補 助 金 3,580,597 0.1 2,189,810 0.1 1,390,787 63.5 利 息 及 び 配 当 金 149,799 0.0 111,501 0.0 38,298

6.0

医 業 外 収 益 565,598,797 18.1 516,280,972 14.5 49,317,825 9.6

そ の 他 医 業 収 益 306,692,361 9.8 289,239,868 8.2 17,452,493

△ .

外 来 収 益 617,508,722 19.8 631,191,601 17.8

△ , , △ .

△ , , △ .

入 院 収 益 1,624,435,614 52.1 1,653,621,683 46.6 △ , ,

構 成 比 金 構成 比 増 減 増 減 率

医 業 収 益 2,548,636,697 81.7 2,574,053,152 72.6

医 単 位 %

収 益 部

科 目

成 27 度 成 26 度 前 度 対 比 金

0.0 557,850 0.0 △ , △ .

特 別 利 益

そ の 他 特 別 利 益

4,775,735

4,460,866

0.2

0.2

△ .

患 者 外 給 食 収 益 463,450

△ .

458,053,000

458,053,000

12.9

12.9

△ , ,

△ , ,

皆増

(34)

表第

比較貸借対照表

1,467,000

941,591,040 14.5

459,520,000 7.4 458,053,000 2,322,186

7.0

△ .

3,785,167

0.3 前 払 退 職 手 当 組 合

負 担 金

△ , , ,

3,785,167

投 資 そ の 他 の

資 産

建 物

構 築 物

給 排 水 施 設

電 灯 電 力 施 設

△ .

金 構 成 比 金 構 成 比 増 減 増 減 率

成 26 度 前 度 対 比

△ , ,

5.7

7.2 26,254,537 489,186,212 8.0 462,931,675

401,439,630 6.5

未 収 金

△ 監.監

△ , ,

△ .

443,979,858 6.8 △ , , △ 9.盤

3.0

△ , 0.0

0.2

長期前払消費 税 183,515,834 3.0 194,177,495

長 期 貸 付 金

916,113,459 14.9

流 動 資 産

現 金 預 金

15.5

△ , 0 0.0

1,692,000

貸 倒 引 当 金

12,642,000 0.2

電 話 加 入 権

そ の 他 無 形 固定 資産 0.1

10.6

10,950,000

662,580,495 △ , ,

0.0 10.2 0.0 0.1 655,077,834 2,537,412 △ .

減価償却累計 額 △ , , ,

△ , △ 8.監

1,809,281 0.0 1,809,281 0.0 0

無 形 固 定 資 産 4,131,467 0.1 4,346,693 0.1 △ ,

218,081,358 3.5 217,187,358 3.4

医 療 器 械 備 品

有形 リース資 産

1,512,616,582 24.6 1,732,183,927

そ の 他 有 形

固 定 資 産

0.1 0.1 0 26.7 △ , ,

0.0 △ . △ , , 894,000 △ 「.「 0.4 0.1 △ 1「.7 16.8 1,080,000 93,128,228 1.5 92,828,228

8.3 0

冷 暖 房 施 設

702,091,359 11.4 702,091,359 537,890,375 8.8 537,890,375 1,089,534,534 17.7 1,088,454,534

0.0 10.8 0 1.4 300,000 0.0 0.0 0.3

3,893,036,819 63.4 3,893,036,819 60.0 0 0.0 土 地 228,810,818 3.7 228,810,818 3.5 0

84.9 5,523,477,820 85.2 △ , ,

△ .

固 定 資 産 5,219,151,894

有 形 固 定 資 産

△ .

資 産 部

科 目

成 27 度

(35)

7.2 22.3 11.4

△ 4監.8

△ .

△ 監4.「

25.5

△ , ,

△ , , ,

0 0.0 0

△ , , ,

1,653,544,025

2.2 138,070,700 2.1 2,449,352,975 60.4 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 32.0 △ .

減 債 積 立 金 0

そ の 他 未 処分 利益

剰 余 金 変 動 額

県 補 助 金

△ .

( 資 本 合 計 ) 1,602,895,848 26.1

0.0 △ . △ 49.8 △ . △ , , 26.3 △ , , , △ , , 4.5

△ 監.1

皆減

0.0

△ , ,

3,913,275,664

294,861,728 △ 1」4.」

138,070,700

そ の 他 資 本 剰 余 金 2,837,000 0.0

1,704,042,983

前 度繰 越欠 損金

当 度 未 処 分

利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金

△ . 0 △ , , , △ . △ , , , △ . 0 0 0 0 2,837,000 8,125

資 本 剰 余 金

0.0

0.0 寄 附 金 8,125 0.0

0.0 2,655,274,800 43.2 2,655,274,800

0.0

国 庫 補 助 金 65,006,000 1.1 65,006,000 1.0 0.0 資 本 剰 余 金 2,449,352,975 39.9

0 16.5 1,013,638,094 15.7

9.6 10.6 △ , ,

0

40.9

0.0

△ .

690,404,889

73.7 △ , ,

( 負 債 合 計 ) 4,542,575,989 73.9

剰 余 金 589,257,754

4,779,131,170

資 本 金 1,013,638,094

△ 4.」

△ . 80,664,669 4.4

△ .

収 益 化 累 計 額 △ , , , △ . △ , , ,

△ .

長 期 前 金 2,746,398,045 44.7 2,870,322,699 44.3 △ , , 繰 延 収 益 992,049,580

7,167,617

16.1 1,035,309,565 16.0 △ , ,

13,375,220 0.2 2,988,218

賞 与 引 当 金 106,178,000 1.7 99,010,383 1.5

1,047,918

預 り 金 16,363,438 0.3

2.4 130,581,676 2.0

未 払 金 145,528,234

リ ー ス 債

0.0 0.0 △ , ,

増 減

医 単 位 %

債 及 び 資 部

科 目

14,946,558

△ , ,

1,031,449 0.0 16,469 1,933,966

1.6

流 動 負 債 417,659,345 6.8 518,064,868 8.0

企 業 債

0.0

148,541,755 2.4 274,066,140 4.3

△ , ,

退職給付 引当金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

リ ー ス 債 886,048

△ 「.8

構 成 比

△ .

企 業 債 3,131,981,016 51.0 3,223,822,771 49.7 △ , , 固 定 負 債 3,132,867,064 51.0 3,225,756,737 49.7 △ , ,

成 27 度 成 26 度 前 度 対 比

金 構 成 比 金 増 減 率

当 度 純 損 益

△ , , ,

0 1,964,869,911

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